El proyecto de ley de Presupuesto para el año 2018 remitido por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con un cálculo de gastos y recursos por $ 222.383 millones, fue recibido para su tratamiento por la Comisión parlamentaria que encabeza el diputado Alejandro García (PRO).

Según explican los fundamentos, la propuesta se enmarca en el proceso del nuevo Régimen de Responsabilidad Fiscal impulsado por el Ministerio de Hacienda de la Nación en el que la Ciudad participó activamente y al que proyecta adherir mediante la sanción de una ley específica.

La iniciativa del Poder Ejecutivo porteño presenta un superávit económico y primario y se basa en las mismas variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno nacional: un crecimiento del 3,5%, un tipo de cambio promedio de $ 19,30 y una variación de precios del 12%.

Plantea un cálculo de gastos y de recursos equilibrado financieramente, con un Superávit Económico de $ 45.350 M. y un Resultado Primario de casi $ 10.000 M.. Postula continuar con la política de priorizar la inversión social, en este sentido, las áreas de Educación, Salud y Desarrollo Social representan el 53% del presupuesto total.

En materia tributaria, se promueve la reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos lo que eliminaría las diferencias que actualmente existen entre aquellas industrias radicadas en la Ciudad y las que no lo están ya que estas últimas son alcanzadas por alícuotas hasta 4 veces superiores a las primeras. Se propone dejar sin efecto el concepto de “extraña jurisdicción”. Además, se elevarán de $ 24 M. a $ 75 M. los topes de facturación para considerar exenta a la actividad, beneficiando a 20.000 empresas, es decir el 90% de las industrias que tributan en la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto al Régimen Simplificado de este impuesto, se ampliarían los montos con el fin de equipararlo al Monotributo de la AFIP, beneficiando de esta manera a más de 10.000 contribuyentes que hoy deben tributar por el Régimen General, es decir con declaraciones juradas y pagos mensuales y generará ingresos anuales por hasta $ 700.000. Actualmente, la categoría más alta es hasta $ 400.000.

Se mantiene un alto nivel de inversión en infraestructura, destinándose casi el 18% del total del presupuesto, es decir $ 39.377 M.. De esta manera se asegura el financiamiento de las obras en marcha tales como Paseo del Bajo, Arroyo Vega y Villa Olímpica; así como las obras de Regeneración Urbana, esto es el Proyecto Corrientes Peatonal, y la extensión y renovación de la red de subterráneos, entre otras.

Recursos

Los recursos totales proyectados aumentan un 19,4% respecto del corriente año, alcanzando los $ 222.383 M., de los cuales $ 218.368 M. corresponden a ingresos corrientes, el 98% del total. El 2% restante, es decir $ 4.014 M., corresponde a recursos de capital.

En tanto, los ingresos tributarios alcanzan los $ 204.456,4 M., representando el 93,6% del total de los recursos corrientes. Estos recursos se desagregan de la siguiente manera: Ingresos Brutos: $ 111.891,7; Inmuebles: $ 16.045,4 M; Vehículos: $ 9.914,1 M; Sellos: $ 17.430,5 M; Impuesto a cargo de Compañías de Electricidad $ 998,4; Contribución especial ferroviaria: $ 285 M.; Publicidad: $ 1.251,9 M; Grandes generadores de residuos: $ 508,9 M y Coparticipación federal: $ 46.130,4 M.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario/ABL, se prevé un incremento promedio del 20%, estableciéndose un tope del 23,4%, el más bajo desde el año 2014. Para el año en curso, el promedio fue del 30%, con un tope del 38%.

El tope promedio propuesto se encuentra en línea con la evolución de la inflación durante el período interanual que evalúa esta base (agosto 2016/2017) y por debajo de los valores reales de las propiedades, los cuales se han incrementado por encima de este índice, con motivo de la reactivación económica y de las medidas de fomento que permitieron un boom de los créditos hipotecarios.

De esta manera, el 35% del padrón, es decir 665.000 partidas, tendrá un incremento máximo de $ 50 por mes. El promedio de aumento para este segmento será de $ 30 por mes y la cuota más alta será de $ 263. Otro 50% del padrón -casi un millón de partidas- se incrementará entre $ 50 y $ 75 por mes, siendo la cuota más alta de $ 394 por mes. En síntesis, el 85% del padrón aumentará como máximo $ 75 por mes.

Gastos

Para el 2018, el gasto total asciende a $ 222.383 M., incrementándose 11,5 % respecto al cierre estimado de 2017.

Se continúa con la política de priorizar la inversión en las áreas sociales las que representan el 53% del gasto total, con un crédito asignado de $ 117.576 M.. Estos servicios crecen en términos reales por encima de la inflación proyectada para el año 2018, la que se prevé del 12%.

  • Educación: $ 40.991 M., es decir un 13% más de los $ 36.282 millones vigentes para el corriente año.
  • Salud: $ 34.974 M., un 12,9% más de los $ 30.969 M. vigentes para el 2017.
  • Promoción y Acción Social: $ 19.055 M., creciendo $ 2.392 M., un 14,4% más de los $ 16.663 millones del año en curso.

En materia de Plan de Seguridad Integral, se destinarán $ 34.629 M., un 14,6% más que para el corriente año, destacándose la inversión en más y mejor infraestructura y tecnología, con el fin de que la Policía de la Ciudad pueda garantizar la seguridad de todos los vecinos.

El rubro de mayor incidencia dentro de las erogaciones corrientes es el de Remuneraciones al personal, que representa una incidencia relativa del 46% del gasto total. Esta previsión contempla el efecto proyectado de futuras negociaciones paritarias en el orden de la inflación prevista, con el objetivo de no desvalorizar el salario real de los trabajadores del Estado.

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